1、 null
2、 审计主要负责审查与监督工作
3、 负责各类审计事项的内部报告编制,提出处理建议,并配合政府审计部门及会计师事务所开展公司独立审计工作。
4、 负责收集、整理和归档审计相关资料,做好原始调查工作,严格遵守保密规定,依法维护当事人合法权益。
5、 制定并实施公司整体税务筹划方案,监督执行过程并定期汇报进展。结合公司享有的税收优惠政策及项目具体情况,提出针对性的税务优化建议与实施方案。
6、 制定税务管理制度并监督实施,积极维护与税务机关的沟通协作。
7、 补充信息:
8、 中国加入WTO后,审计工作逐步与国际标准接轨,其重要性日益凸显。即便在经济增速放缓时期,审计行业仍保持较强的稳定性。无论宏观经济如何波动,财务管理始终不可或缺,审计作为保障财务规范运行的关键环节,持续发挥着重要作用,成为经济体系中不可替代的组成部分。
9、 具备企业管理或财务类专业本科及以上学历,持有审计师或中级会计师以上职称。需拥有两年以上企业财务或会计师事务所从业经历。熟悉国家财政政策与会计准则,精通审计及税务相关法律法规。了解所在行业特点、企业经营范畴、业务流程及会计核算方式。掌握相关经济法规知识,具备较强的沟通协调能力与书面表达水平。
10、 审计专员负责审查企业财务及运营合规性。
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